平成19年度収支予算書

 

平成19年度収支予算書(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(単位:千円)
科目 予算額 前年度予算額 増減
Ⅰ 事業活動収支の部      
  1. 事業活動収入      
    (1)基本財産運用収入 28,500 26,500 2,000
    (2)寄付金収入 63,000 61,500 1,500
    (3)雑収入 100 100 0
      運用財産受取利息・配当金収入 40 20 20
      雑収入 60 80 △20
       
  事業活動収入計 91,600 88,100 3,500
       
  2. 事業活動支出      
    (1)事業費支出      
      地域保健福祉研究助成支出 52,764 65,000 △12,236
        助成金支出 43,500 43,500 0
        国際交流助成支出 0 13,000 △13,000
        選考経費支出 3,024 3,000 24
        贈呈式経費支出 1,354 1,150 204
        旅費交通費支出 700 700 0
        通信運搬費支出 1,386 1,200 186
        消耗品支出 150 150 0
        印刷製本費支出 2,450 2,100 350
        雑費支出 200 200 0
       
      家庭看護実習教室開催費支出 1,021 1,015 6
        通信運搬費支出 16 16 0
        備品購入費支出 100 100 0
        消耗品費支出 35 20 15
        印刷製本費支出 40 40 0
        賃借料支出 37 46 △9
        諸謝金支出 463 463 0
        雑費支出 330 330 0
       
      小冊子発行事業費支出 2,620 2,620 0
        通信運搬費支出 400 400 0
        印刷製本費支出 1,000 1,000 0
        諸謝金支出 1,200 1,200 0
        雑費支出 20 20 0
       
      ビデオ事業費支出 10 10 0
        ビデオ購入費支出 0 0 0
        通信運搬費支出 5 5 0
        印刷製本費支出 5 5 0
      福祉事業助成費支出 5,000 4,700 300
    事業費支出計 61,415 73,345 △11,930
       
    (3) 管理費支出      
      給料手当支出 16,344 11,842 4,502
      福利厚生費支出 1,534 1,060 474
      会議費支出 2,871 2,560 311
      旅費交通費支出 200 200 0
      通信運搬費支出 400 400 0
      消耗品費支出 40 50 △10
      印刷製本費支出 333 250 83
      賃借料支出 5,200 5,200 0
      諸謝金支出 200 200 0
      運営費支出 800 800 0
      雑費支出 1,042 800 242
       
      管理費支出計 28,964 23,362 5,602
       
      事業活動支出計 90,379 96,707 △6,328
       
      事業活動収支差額 1,221 △8,607 9,828
       
Ⅱ 予備費支出 1,000 1,000 0
       
当期収支差額 221 △9,607 9,828
前期繰越収支差額 4,440 13,397 △8,957
次期繰越収支差額 4,661 3,790 871
(注) 1.借入金限度額 0円
  2.債務負担額 0円

 

 

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