平成19年度収支予算書
平成19年度収支予算書(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)
(単位:千円)
| 科目 |
予算額 |
前年度予算額 |
増減 |
| Ⅰ 事業活動収支の部 |
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| 1. 事業活動収入 |
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| (1)基本財産運用収入 |
28,500 |
26,500 |
2,000 |
| (2)寄付金収入 |
63,000 |
61,500 |
1,500 |
| (3)雑収入 |
100 |
100 |
0 |
| 運用財産受取利息・配当金収入 |
40 |
20 |
20 |
| 雑収入 |
60 |
80 |
△20 |
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| 事業活動収入計 |
91,600 |
88,100 |
3,500 |
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| 2. 事業活動支出 |
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| (1)事業費支出 |
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| 地域保健福祉研究助成支出 |
52,764 |
65,000 |
△12,236 |
| 助成金支出 |
43,500 |
43,500 |
0 |
| 国際交流助成支出 |
0 |
13,000 |
△13,000 |
| 選考経費支出 |
3,024 |
3,000 |
24 |
| 贈呈式経費支出 |
1,354 |
1,150 |
204 |
| 旅費交通費支出 |
700 |
700 |
0 |
| 通信運搬費支出 |
1,386 |
1,200 |
186 |
| 消耗品支出 |
150 |
150 |
0 |
| 印刷製本費支出 |
2,450 |
2,100 |
350 |
| 雑費支出 |
200 |
200 |
0 |
| |
|
|
|
| 家庭看護実習教室開催費支出 |
1,021 |
1,015 |
6 |
| 通信運搬費支出 |
16 |
16 |
0 |
| 備品購入費支出 |
100 |
100 |
0 |
| 消耗品費支出 |
35 |
20 |
15 |
| 印刷製本費支出 |
40 |
40 |
0 |
| 賃借料支出 |
37 |
46 |
△9 |
| 諸謝金支出 |
463 |
463 |
0 |
| 雑費支出 |
330 |
330 |
0 |
| |
|
|
|
| 小冊子発行事業費支出 |
2,620 |
2,620 |
0 |
| 通信運搬費支出 |
400 |
400 |
0 |
| 印刷製本費支出 |
1,000 |
1,000 |
0 |
| 諸謝金支出 |
1,200 |
1,200 |
0 |
| 雑費支出 |
20 |
20 |
0 |
| |
|
|
|
| ビデオ事業費支出 |
10 |
10 |
0 |
| ビデオ購入費支出 |
0 |
0 |
0 |
| 通信運搬費支出 |
5 |
5 |
0 |
| 印刷製本費支出 |
5 |
5 |
0 |
| 福祉事業助成費支出 |
5,000 |
4,700 |
300 |
| 事業費支出計 |
61,415 |
73,345 |
△11,930 |
| |
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| (3) 管理費支出 |
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| 給料手当支出 |
16,344 |
11,842 |
4,502 |
| 福利厚生費支出 |
1,534 |
1,060 |
474 |
| 会議費支出 |
2,871 |
2,560 |
311 |
| 旅費交通費支出 |
200 |
200 |
0 |
| 通信運搬費支出 |
400 |
400 |
0 |
| 消耗品費支出 |
40 |
50 |
△10 |
| 印刷製本費支出 |
333 |
250 |
83 |
| 賃借料支出 |
5,200 |
5,200 |
0 |
| 諸謝金支出 |
200 |
200 |
0 |
| 運営費支出 |
800 |
800 |
0 |
| 雑費支出 |
1,042 |
800 |
242 |
| |
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|
| 管理費支出計 |
28,964 |
23,362 |
5,602 |
| |
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| 事業活動支出計 |
90,379 |
96,707 |
△6,328 |
| |
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| 事業活動収支差額 |
1,221 |
△8,607 |
9,828 |
| |
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|
| Ⅱ 予備費支出 |
1,000 |
1,000 |
0 |
| |
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|
| 当期収支差額 |
221 |
△9,607 |
9,828 |
| 前期繰越収支差額 |
4,440 |
13,397 |
△8,957 |
| 次期繰越収支差額 |
4,661 |
3,790 |
871 |
| (注) |
1.借入金限度額 |
0円 |
| |
2.債務負担額 |
0円 |