正味財産増減計算書

 

正味財産増減計算書(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

(単位:円)
科目 当年度 前年度 増減
Ⅰ 一般正味財産増減の部      
  1. 経常増減の部      
    (1) 経常収益      
      基本財産運用益 27,524,031    
        基本財産受取利息 27,524,031    
      寄付金 61,500,000    
      雑収益 141,315    
        運用利配収入 48,015    
        雑収入 93,300    
    経常収益計 89,165,346 - -
    (2) 経常費用      
      事業費 74,144,583 - -
        地域保健福祉事業費 66,582,329    
          助成費 42,700,000    
          国際交流助成費 15,364,159    
          選考経費 2,824,649    
          贈呈式経費 1,380,987    
          旅費交通費 372,980    
          通信運搬費 1,427,269    
          消耗品費 89,493    
          印刷製本費 2,368,756    
          雑費 54,036    
        家庭看護実習教室開催費 942,874    
          通信運搬費 8,320    
          備品購入費 92,424    
          消耗品費 59,318    
          印刷製本費 11,083    
          賃借料 15,466    
          諸謝金 453,333    
          雑費 302,930    
        小冊子発行事業費 1,418,800    
          通信運搬費 233,320    
          印刷製本費 581,595    
          諸謝金 600,000    
          雑費 3,885    
        ビデオ事業費 580    
          通信運搬費 580    
        福祉事業助成費 5,200,000    
      管理費 21,953,661 - -
        給与手当 10,958,493    
        福利厚生費 1,008,292    
        会議費 2,177,513    
        旅費交通費 40,410    
        通信運搬費 428,659    
        消耗品費 19,264    
        印刷製本費 305,578    
        賃借料 5,179,173    
        運営費 680,368    
        雑費 1,155,911    
    経常費用計 96,098,244 - -
  当期経常増減額 △ 6,932,898 - -
  2. 経常外増減の部      
    (1) 経常外収益   - -
    経常外収益計 0    
    (2) 経常外費用   - -
    経常外費用計 0 - -
  当期経常外増減額 0 - -
当期一般正味財産増減額 △ 6,932,898 - -
一般正味財産期首残高 13,708,490 - -
一般正味財産期末残高 6,775,592 - -
Ⅱ 指定正味財産増減の部      
  寄付金 8,500,000    
  基本財産運用益 28,619,582    
    基本財産受取利息 28,619,582    
  一般正味財産への振替額 △ 36,024,031    
    一般正味財産への振替額 △ 36,024,031    
当期指定正味財産増減額 1,095,551 - -
指定正味財産期首残高 2,000,000,000 - -
指定正味財産期末残高 2,001,095,551 - -
Ⅲ 正味財産期末残高 2,007,871,143 - -

 

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